|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2428-1860-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-11-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
GALVANOS - DIRECCIÓN DE CULTURA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2428-2472-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
|
|
R.U.T. |
69.061.300-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
|
|
R.U.T. |
69.061.300-K |
|
Dirección de Facturación |
Augusto Carozzi 841 |
|
Comuna |
Quilpué
|
|
Impuesto |
49717,68 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Augusto Carozzi 841 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FEÑA |
|
Razón Social |
SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.795.040-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
FEÑA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49101704
| Galvanos | 12 | Unidad | GALVANOS MEDIDA 13.5CM APP. CON LOGO GRABADO EN VIDRIO MAS TEXTO. SE ADJUNTA DISEÑO. | |
$ 14.243,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 170.916
|
$ 170.916
|
49101704
| Galvanos | 3 | Unidad | GALVANOS TAMAÑO XL, CON LOGO SOL GRABADO TODO AL VIDRIO MAS LOGO MUNICIPAL Y TEXTO.SE ADJUNTA DISEÑO | |
$ 30.252,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 90.756
|
$ 90.756
|
|
|
Total Neto
|
$ 261.672
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 49.718
|
|
$ 311.390
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.