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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2428-367-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
30-03-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GENERO/PLUMAVIT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_QUILPUE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
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R.U.T. |
69.061.300-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
GENERAL VELASQUEZ 597 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
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R.U.T. |
69.061.300-K |
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Dirección de Facturación |
Los Carrera 1130 |
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Comuna |
Quilpué
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Impuesto |
7903,373 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Carrera 1130 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
paqueteria el ojal |
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Razón Social |
MARIA CRISTINA LIZAMA MOL
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R.U.T. |
6.984.551-7 |
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Sucursal |
paqueteria el ojal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53141502
| Alfileres de gancho | 20 | Cajetilla | CAJA DE ALFILER COLOR | CAJA DE ALFILER COLOR |
$ 168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.360
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$ 3.361
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31163301
| Plancha de relleno | 20 | Unidad | PLANCHA PLUMAVIT 3 CM. | PLANCHA PLUMAVIT 3 CM. |
$ 748,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.960
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$ 14.960
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60121132
| Papel calco | 20 | Unidad | CALCO AMARILLO | CALCO AMARILLO |
$ 92,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.840
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$ 1.848
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11121803
| Lino | 30 | Metro Lineal | MTS. DE BIESTRECH COLOR MANTEQUILLA 1,40 | MTS. DE BIESTRECH COLOR MANTEQUILLA 1,40. |
$ 714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.420
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$ 21.428
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Total Neto
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$ 41.597
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.903
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$ 49.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.