Orden de Compra. Nº2428-564-AG23 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2428-564-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-05-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
R.U.T. 69.061.300-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 564 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
R.U.T. 69.061.300-K
Dirección de Facturación AUGUSTO CAROZZI N° 841
Comuna Quilpué
Impuesto 33337,4
Dirección de Envío de la Factura AUGUSTO CAROZZI N° 841
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor distribuidora lantaño spa
Razón Social DISTRIBUIDORA LANTAÑO SPA
R.U.T. 76.490.305-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal distribuidora lantaño spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131611
Palas para basura30UnidadPalas para aseo completasPalas para aseo completas $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960 $ 24.960
47121802
Removedores50Unidadremovedor de sarro removedor de sarro $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.400 $ 58.400
12352310
Siliconas20Unidadrenovador de goma neumáticos, silicona spray aerosol tipo kit o superior calidadrenovador de goma neumáticos, silicona spray aerosol $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.840 $ 41.840
12161803
Aerosoles20Unidadsilicona en aerosol para auto spray tipo kit 420 ml, o superior calidadsilicona en aerosol para auto spray tipo kit 420 ml $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.260 $ 50.260
Total Neto $ 175.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.337
TOTAL OC $ 208.797


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.600.354-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.759.732-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.673.331-k Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.490.305-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 96.908.760-k Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.095.492-4 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 78.178.530-k Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.153.734-2 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.195.270-6 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.434.473-1 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 76.153.734-2 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 76.195.270-6 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 78.906.980-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.