Orden de Compra. Nº2428-773-SE09 "ARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2428-773-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-07-2009
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2428-532-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_QUILPUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
R.U.T. 69.061.300-K
Dirección de Unidad de Compra GENERAL VELASQUEZ 597
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
R.U.T. 69.061.300-K
Dirección de Facturación Los Carrera 1130
Comuna Quilpué
Impuesto 42750
Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSFER BAHIAMAR
Razón Social MARIA ANGELICA GUERRA HURTADO
R.U.T. 12.718.316-3
Sucursal TRANSFER BAHIAMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos9GlobalARRIENDO DE CAMIONETA POR 9 JORNADAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIALES DE PROGRAMA AUTOCONSUMO, COMENZANDO DESDE EL MARTES 7 DE JULIO Y RESTO DE FECHAS A CONVENIR ENTRE UNIDAD MUNICIPAL Y PROVEEDOR, FIJANDO COMO TIEMPO DE TRABAJO SOLO HASTA FIN DE MES DE AGOSTO 2009.ARRIENDO DE CAMIONETA POR 9 JORNADAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIALES DE PROGRAMA AUTOCONSUMO, COMENZANDO DESDE EL MARTES 7 DE JULIO Y RESTO DE FECHAS A CONVENIR ENTRE UNIDAD MUNICIPAL Y PROVEEDOR, FIJANDO COMO TIEMPO DE TRABAJO SOLO HASTA FIN DE MES DE AGO $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
Total Neto $ 225.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.750
TOTAL OC $ 267.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.