Orden de Compra. Nº2429-1203-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2429-799-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2429-1203-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2429-799-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA - FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.011.001.001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 921
Comuna Antofagasta
Impuesto 214206,19
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 921
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Repuestos Quinteros/victor jara 636
Razón Social DRAGOMIR DANIEL QUINTEROS RAMIREZ
R.U.T. 8.193.818-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Repuestos Quinteros/victor jara 636
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas100UnidadAMPOLLETAS HALOGENO H4 P43T 24V 70/75W OSRAM/TRIFA  $ 4.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.500 $ 403.500
44103004
Fusibles100UnidadFUSIBLE MINI 25A TRANSPARENTE  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
44103004
Fusibles100UnidadFUSIBLE MINI 30A VERDE  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
39101601
ampolletas halógenas96UnidadAMPOLLETAS HALOGENO H4 P43T 12V 60/55W OSRAM/TRIFA  $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.496 $ 302.496
39101601
ampolletas halógenas100UnidadAMPOLLETAS HALOGENO H7 12V 55W (PX26D) OSRAM/TRIFA  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
44103004
Fusibles100UnidadFUSIBLE MINI 5A NARANJAFUSIBLE MINI 5A NARANJA $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
44103004
Fusibles100UnidadFUSIBLE MINI 7.5A MARRÓN  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
44103004
Fusibles100UnidadFUSUBLE MINI 10A ROJO  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
44103004
Fusibles100UnidadFUSIBLEMINI 15A AZUL  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
44103004
Fusibles100UnidadFUSUBLE MINI 20A AMARILLO  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 1.114.796
Descuento $ 0
Cargos $ 12.605
IVA  19  % $ 214.206
TOTAL OC $ 1.341.607


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.193.818-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.191.562-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.