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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2429-1627-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-06-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Abastecimiento.Finanzas |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Antofagasta
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R.U.T. |
69.020.300-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO ABAST. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Antofagasta
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R.U.T. |
69.020.300-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505, SEGUNDO PISO |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
127122,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505, SEGUNDO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INGRID |
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Razón Social |
INVERSIONES CERROJO SPA
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R.U.T. |
76.522.164-1 |
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Sucursal |
INGRID |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27111602
| Martillos | 1 | Unidad | COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA SEGUN SOLICITUDES Nos. 1054-1092-1157-1592 | SEGUN COTIZACION PRESENTADA |
$ 669.068,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 669.068
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$ 669.068
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Total Neto
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$ 669.068
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 127.123
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$ 796.191
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.