Orden de Compra. Nº
2429-1791-SE12
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-117-L112
"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2429-1791-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-09-2012
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-117-L112
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2429-117-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Abastecimiento.Finanzas
Razón Social
- - -
R.U.T.
69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. 7mo de Linea 3505 2ª PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
- - -
R.U.T.
69.020.300-6
Dirección de Facturación
AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
Comuna
Antofagasta
Impuesto
100625,33
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOC COMERCIAL Y FERRETERA ANDINO LTDA
Razón Social
SOCIEDAD FERRETERA ANDINO LIMITADA
R.U.T.
79.933.750-9
Sucursal
SOC COMERCIAL Y FERRETERA ANDINO LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11111611
Grava
40
Bolsa
BOLSAS DE GRAVILLA
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
11111701
Arena silícea
40
Bolsa
BOLSAS DE ARENA
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria
4
Unidad
UNIDADES DE DISCOS DE CORTE 7"
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.368
$ 4.368
23171509
Soldadura
3
kilogramo
KILOS DE SOLDADURA 3/32 6011
$ 3.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.209
$ 10.209
26121522
Alambre desnudo
8
kilogramo
KILOS DE ALAMBRE DEL N° 18
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.408
$ 9.408
26121522
Alambre desnudo
5
kilogramo
KILOS DE ALAMBRE DEL N° 14
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
30111601
Cemento
12
Bolsa
BOLSAS DE CEMENTO
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.496
$ 59.496
30131501
Bloques de cemento
150
Unidad
UNIDADES DE BLOQUES DE 0.15
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.500
$ 73.500
31211505
Pinturas aceitosas
3
Galón
GALONES DE OLEO BLANCO
$ 10.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
31211506
Pinturas de látex
4
Tineta
TINETAS DE PINTURA ROJO COLONIAL LATEX
$ 59.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 238.000
$ 238.000
31211904
Brochas
3
Unidad
UNIDADES DE BROCHAS DE 2"
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.276
$ 3.276
31211906
Rodillos de pintar
8
Unidad
UNIDADES DE RODILLOS DE 7"
$ 3.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.560
$ 27.560
47131502
Paños de limpieza
5
kilogramo
KILOS DE TRAPOS PARA LIMPIAR
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.250
$ 3.250
Total Neto
$ 529.607
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 100.625
TOTAL OC
$ 630.232
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.