Orden de Compra. Nº2429-1791-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-117-L112"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2429-1791-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-117-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2429-117-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas
Razón Social - - -
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505 2ª PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
Comuna Antofagasta
Impuesto 100625,33
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL Y FERRETERA ANDINO LTDA
Razón Social SOCIEDAD FERRETERA ANDINO LIMITADA
R.U.T. 79.933.750-9
Sucursal SOC COMERCIAL Y FERRETERA ANDINO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava40BolsaBOLSAS DE GRAVILLA  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
11111701
Arena silícea40BolsaBOLSAS DE ARENA  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria4UnidadUNIDADES DE DISCOS DE CORTE 7"  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.368
23171509
Soldadura3kilogramoKILOS DE SOLDADURA 3/32 6011  $ 3.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.209 $ 10.209
26121522
Alambre desnudo8kilogramoKILOS DE ALAMBRE DEL N° 18  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.408 $ 9.408
26121522
Alambre desnudo5kilogramoKILOS DE ALAMBRE DEL N° 14  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
30111601
Cemento12BolsaBOLSAS DE CEMENTO  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.496 $ 59.496
30131501
Bloques de cemento150UnidadUNIDADES DE BLOQUES DE 0.15  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500
31211505
Pinturas aceitosas3GalónGALONES DE OLEO BLANCO  $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
31211506
Pinturas de látex4TinetaTINETAS DE PINTURA ROJO COLONIAL LATEX  $ 59.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.000 $ 238.000
31211904
Brochas3UnidadUNIDADES DE BROCHAS DE 2"  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.276
31211906
Rodillos de pintar8UnidadUNIDADES DE RODILLOS DE 7"  $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.560 $ 27.560
47131502
Paños de limpieza5kilogramoKILOS DE TRAPOS PARA LIMPIAR  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250
Total Neto $ 529.607
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.625
TOTAL OC $ 630.232


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.