Orden de Compra. Nº2429-1889-SE14 "HORAS EXTRAORDINARIAS AGOSTO"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2429-1889-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2014
Nombre de la Orden de Compra HORAS EXTRAORDINARIAS AGOSTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2429-25-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas
Razón Social - - -
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
Comuna Antofagasta
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEDRO JARA LEON
Razón Social PEDRO HUGO JARA LEON
R.U.T. 7.387.246-4
Sucursal PEDRO JARA LEON
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos2HoraHORAS EXTRAORDINARIAS VEHICULO: D.O.M. DECRETO N° 1527/2013 MES : AGOSTO 2014 HORAS EXTRAORDINARIAS ABRIL 2014 $ 4.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.078 $ 8.078
Total Neto $ 8.078
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 8.078

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.