Orden de Compra. Nº2429-1917-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2429-336-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2429-1917-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2429-336-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA - FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.07.001.013.016 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505, SEGUNDO PISO
Comuna Antofagasta
Impuesto 86735
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505, SEGUNDO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERVEL SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA VERVEL SPA
R.U.T. 77.877.962-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VERVEL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones10UnidadJABON , ALCOHOL GEL O SIMILAR 60ML  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
47131502
Paños de limpieza50UnidadTRAPOS O PAÑOS DE LIMPIEZA /PAÑO MULTIUSO 50 PAQUETES DE 10 UNIDADES  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto10UnidadLIMPIA PISO MULTIUSO DE 5 LITROS  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
47131810
Productos para lavar platos10UnidadESPONJA MULTIFUNCIONES AMARILLA  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
42272213
Mascarillas o correas de presión positiva continua en la vía aérea (CPAP)50CajaMASCARILLAS KN 95 CAJAS DE 10 UNIDADES  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos10CajaGUANTES MEDICOS DE NITRILO TALLA M ( 5 CAJAS DE 100 UNIDADES) TALLA L ( 5 CAJAS DE 100 UNIDADES)  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 456.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.735
TOTAL OC $ 543.235


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.