Orden de Compra. Nº2429-2012-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-120-L113"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2429-2012-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-120-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2429-120-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas
Razón Social - - -
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
Comuna Antofagasta
Impuesto 129228,5
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-11-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANA PAMELA BELLO LAZON
Razón Social ANA PAMELA BELLO LAZON
R.U.T. 12.651.206-6
Sucursal ANA PAMELA BELLO LAZON
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado3000UnidadUNIDADES DE AMARRAS PLASTICAS DE 15 CMS. PARA CIERRE DE URNASUNIDADES DE AMARRAS PLASTICAS DE 15 CMS. PARA CIERRE DE URNAS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
39111517
Velas de Cera750UnidadUNIDADES DE VELAS DE CERA, DURACION DOS HORAS MINIMOUNIDADES DE VELAS DE CERA , DURACION DOS HORAS MINIMO MARCA LUCERO DE 29GRS CADA UNA FABRICACION NACIONAL $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
44121612
Cuchillos cartoneros35UnidadUNIDADES DE CUCHILLOS CARTONEROSUNIDADES DE CUCHILLOS CARTONEROS $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.650 $ 27.650
60121502
Rotuladores de base disolvente750UnidadUNIDADES DE PLUMONES PARA PIZARRA COLOR NEGROUNIDADES DE PLUMONES PARA PIZARRA COLOR NEGRO MARCA OSSIX $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.500 $ 412.500
Total Neto $ 680.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.228
TOTAL OC $ 809.378


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.