Orden de Compra. Nº2429-2015-SE11 "H. EXTRAORDINARIAS (ID N°2429-65-LP11)"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2429-2015-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-11-2011
Nombre de la Orden de Compra H. EXTRAORDINARIAS (ID N°2429-65-LP11)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2429-65-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas
Razón Social - - -
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505 2ª PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
Comuna Antofagasta
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jero
Razón Social JAVIER SEGUNDO GEE BRUNA
R.U.T. 7.915.474-1
Sucursal Jero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Arriendo de vehículos25HoraCAMIONETA DOBLE CABINA, MARCA NISSAN DEPARTAMENTO DE PRENSA H. EXTRAS, MES OCTUBRE 2011  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500
Total Neto $ 112.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 112.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.