Orden de Compra. Nº2429-2164-SE11 "PROG. DE TELEVISION (2429-486-LP09)"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2429-2164-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2011
Nombre de la Orden de Compra PROG. DE TELEVISION (2429-486-LP09)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas
Razón Social - - -
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505 2ª PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
Comuna Antofagasta
Impuesto 214050,96
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor activa 21
Razón Social EMPRESA AUDIOVISUAL PATRICIO LOPEZ CASTILLO EIRL
R.U.T. 76.908.140-2
Sucursal activa 21
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios relacionados con la televisión18Día06-11-2011 AL 23-11-2011  $ 62.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.126.584 $ 1.126.584
Total Neto $ 1.126.584
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 214.051
TOTAL OC $ 1.340.635


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.