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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2429-2196-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-443-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2429-443-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Abastecimiento.Finanzas |
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Razón Social |
- - -
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R.U.T. |
69.020.300-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. 7mo de Linea 3505 2ª PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
- - -
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R.U.T. |
69.020.300-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
22910,01 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IBEROAMERICAN RADIO CHILE S.A. |
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Razón Social |
IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A.
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R.U.T. |
96.867.990-2 |
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Sucursal |
IBEROAMERICAN RADIO CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101601
| Publicidad en radio | 1 | Global | PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE FRASE RADIAL DE UN MINUTO DE DURACIÓN POR EL PEDIODO DE SIETE DÍAS, TRES VECES AL DÍA/SE DEBE OFERTAR POR ESTE SERVICIO EN FORMA NETA INDICANDO EL VALOR DE LA FRASE POR LAS VECES Y EL PERIODO DE EMISIÓN | |
$ 120.579,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.579
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$ 120.579
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Total Neto
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$ 120.579
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.910
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$ 143.489
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.