Orden de Compra. Nº2429-2240-SE14 "Radios TV Octubre - Noviembre 2014"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2429-2240-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2014
Nombre de la Orden de Compra Radios TV Octubre - Noviembre 2014
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2429-112-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas
Razón Social - - -
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
Comuna Antofagasta
Impuesto 4231092,43697
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carmen Gloria
Razón Social PRODUCTORA ARTISTICA CAFEINA SPA
R.U.T. 76.239.379-4
Sucursal Carmen Gloria
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83121701
Servicios relacionados con la televisión1UnidadPAGO CORRESPONDIENTE AL Servicio que comprende el periodo entre EL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2014, DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIO N° 1686/2013 EX., DE FECHA 11/12/2013 QUE APRUEBA EL CONTRATO.SERVICIOS DE SUMINISTRO DE PRODUCCION, EMISION DE PROGRAMA Y SPOT TELEVISIVO Y RADIAL MUNICIPAL, PERIODO 2013 - 2016 SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION, por el servicio comprendido entre el 16 de Octubre al 15 Noviembre 2014. $ 22.268.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.268.908 $ 22.268.908
Total Neto $ 22.268.908
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.231.092
TOTAL OC $ 26.500.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.