Orden de Compra. Nº2429-3099-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-164-L117"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2429-3099-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-164-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2429-164-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas
Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
Comuna Antofagasta
Impuesto 374677,15
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HEMASER LTDA
Razón Social HERRAMIENTAS, MATERIALES Y SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.060.175-6
Sucursal HEMASER LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura15UnidadBROCHAS DE 5 PULGADABROCHA 5 CONDOR $ 7.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.030 $ 105.030
31211904
Brochas30UnidadBROCHAS DE 4 PULGADABROCHA 4 HELA $ 4.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.560 $ 142.560
31211904
Brochas30UnidadBROCHAS DE 3 PULGADASBROCHA 3 HELA $ 3.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.990 $ 96.990
31211904
Brochas45UnidadBROCHAS DE 2 PULGADASBROCHA 2 HELA $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.985 $ 86.985
31211904
Brochas30UnidadBROCHAS DE 1 PULGADASBROCHA 1 HELA $ 1.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.680 $ 37.680
31211904
Brochas30UnidadBROCHAS 1/2 PULGADASBROCHA 12 EXELSIOR $ 764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.920 $ 22.920
31211906
Rodillos de pintar300UnidadRODILLO DE CHIPORROS NATURAL PARA PINTAR DE 7 PULGADARODILLO CHIPORRO NATURAL 7 $ 3.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160.400 $ 1.160.400
31211508
Pinturas acrílicas10TinetaTINETA DE PINTURAS ALTO TRAFICO COLOR AZULPINTURA ALTO TRAFICO BAGUA COLOR AZUL TRICOLOR CONSIDERA EN GALON $ 31.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.420 $ 319.420
Total Neto $ 1.971.985
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 374.677
TOTAL OC $ 2.346.662


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.