Orden de Compra. Nº2429-358-SE19 "MEANSUALIDAD ENERO 2019"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2429-358-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2019
Nombre de la Orden de Compra MEANSUALIDAD ENERO 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2429-59-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas
Razón Social - - -
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.003 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
Comuna Antofagasta
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Play Ltda.
Razón Social Soc. de Inv. Play Ltda.
R.U.T. 76.381.007-0
Sucursal Play Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1UnidadARRIENDO DE 1 CAMIONETA MENSUALIDAD MES DE ENERO 2019, PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE LA IMA., SEGÚN AMPLIACIÓN APROBADA MEDIANTE D.A. N°638/16. VALOR DEL SERVICIO UNITARIO 40.47 UTM. VALOR UTM ENERO 2019 $48.353.  $ 1.956.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.956.846 $ 1.956.846
78111808
Arriendo de vehículos4UnidadARRIENDO DE 4 CAMIONETA, CONTRATO DE TRASLADO DE PERSONAL DE LA IMA., MENSUALIDAD MES DE ENERO 2019, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA ID 2429-59-LP15 DE ACUERDO A DECRETO ALCALDICIO N°1209/2015 DE FECHA 23 DE JULIO 2015 Y DECRETO 638/2016 DE FECHA 20/04/2016.   $ 1.997.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.991.232 $ 7.991.232
Total Neto $ 9.948.078
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 9.948.078

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.