Orden de Compra. Nº
2429-362-OC07
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OC Generada desde la Adquisición 2429-182-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Antofagasta
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2429-362-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-04-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2429-182-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
MATERIALES PARA ASEO DEL ESTADIO REGIONAL, PUESTO EN NUESTRAS OFICINAS EN ANTOFAGASTA CON FLETE PAGADO. (RESOLUCION N° 183/2007)
Proveniente de Licitación
2429-182-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Abastecimiento.Finanzas
Razón Social
Municipalidad de Antofagasta
R.U.T.
69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. 7mo de Linea 3505
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Municipalidad de Antofagasta
R.U.T.
69.020.300-6
Dirección de Facturación
AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
Comuna
-1
Impuesto
18629,88
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
FERRETERIA CENTRAL ANTOFAGASTA LIMITADA
R.U.T.
76.552.320-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131501
TRAPERO CON OJAL DOBLE MARCA VIRUTEX
12
Unidad
TRAPERO CON OJAL DOBLE MARCA VIRUTEX
TRAPEADORES BLANCOS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.096
$ 12.096
47131811
DETERGENTE DE 400 GRS MARCA RINSO
40
Unidad
DETERGENTE DE 400 GRS MARCA RINSO
PAQUETES DE DETERGENTE MEDIANO CADA UNO (OMO - RINSO)
$ 577,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.080
$ 23.080
47131805
LIMPIADOR EN POLVO PUREX MR.MUSCULO DE 400 GRS
12
Unidad
LIMPIADOR EN POLVO PUREX MR.MUSCULO DE 400 GRS
VIM EN POLVO
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.536
$ 4.536
47131805
DESODORANTE COLG. WC PASTILLA MARCA BARICK FRESCH
40
Unidad
DESODORANTE COLG. WC PASTILLA MARCA BARICK FRESCH
PASTILLAS DESINFECTANTES PARA W.C.
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
47131501
PAÑO DE FRANELA 30 X 40
12
Unidad
PAÑO DE FRANELA 30 X 40
PAÑOS DE FRANELA PARA LIMPIEZA
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
47131801
VIRUTILLA PARA PISO Nº2 JASPE
20
Unidad
VIRUTILLA PARA PISO Nº2 JASPE
VITURILLAS FINA
$ 226,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.520
$ 4.520
47121807
SOPAPO PARA WC MANGO MADERA
2
Unidad
SOPAPO PARA WC MANGO MADERA
SOPAPO PARA W.C.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
47131608
ISOPO- CHASCON PARA EL BAÑO WC
4
Unidad
ISOPO- CHASCON PARA EL BAÑO WC
CEPILLOS (CHASCONES) PARA LIMPIEZA DE W.C.
$ 540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.160
$ 2.160
12181501
CERA DE 1 LITRO ROJA MARCA BRAVO-BLEM
20
Litro
CERA DE 1 LITRO ROJA MARCA BRAVO-BLEM
LITROS DE CERA PARA PISOS DE COLOR ROJA EN BOTELLAS DE 1 LITRO CADA UNA
$ 955,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.100
$ 19.100
47131805
LIMPIA PISOS VIM DE 1 LITRO TRADICIONAL
12
Litro
LIMPIA PISOS VIM DE 1 LITRO TRADICIONAL
LITROS DE VIM EN BOTELLAS DE 1 LITRO CADA UNA
$ 1.032,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.384
$ 12.384
47131804
CLORO DE 1 LITRO MARCA OSO
40
Litro
CLORO DE 1 LITRO MARCA OSO
LITROS DE CLORO EN BOTELLAS DE 1 LITRO CADA UNA
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.080
$ 8.080
Total Neto
$ 98.052
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.630
TOTAL OC
$ 116.682
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.