Orden de Compra. Nº2429-362-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2429-182-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2429-362-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-04-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2429-182-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES PARA ASEO DEL ESTADIO REGIONAL, PUESTO EN NUESTRAS OFICINAS EN ANTOFAGASTA CON FLETE PAGADO. (RESOLUCION N° 183/2007)
Proveniente de Licitación 2429-182-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas
Razón Social Municipalidad de Antofagasta
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Antofagasta
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
Comuna -1
Impuesto 18629,88
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA CENTRAL ANTOFAGASTA LIMITADA
R.U.T. 76.552.320-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131501
TRAPERO CON OJAL DOBLE MARCA VIRUTEX12UnidadTRAPERO CON OJAL DOBLE MARCA VIRUTEXTRAPEADORES BLANCOS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.096
47131811
DETERGENTE DE 400 GRS MARCA RINSO40UnidadDETERGENTE DE 400 GRS MARCA RINSOPAQUETES DE DETERGENTE MEDIANO CADA UNO (OMO - RINSO) $ 577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.080 $ 23.080
47131805
LIMPIADOR EN POLVO PUREX MR.MUSCULO DE 400 GRS12UnidadLIMPIADOR EN POLVO PUREX MR.MUSCULO DE 400 GRSVIM EN POLVO $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.536
47131805
DESODORANTE COLG. WC PASTILLA MARCA BARICK FRESCH40UnidadDESODORANTE COLG. WC PASTILLA MARCA BARICK FRESCHPASTILLAS DESINFECTANTES PARA W.C. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47131501
PAÑO DE FRANELA 30 X 4012UnidadPAÑO DE FRANELA 30 X 40PAÑOS DE FRANELA PARA LIMPIEZA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
47131801
VIRUTILLA PARA PISO Nº2 JASPE20UnidadVIRUTILLA PARA PISO Nº2 JASPEVITURILLAS FINA $ 226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.520 $ 4.520
47121807
SOPAPO PARA WC MANGO MADERA2UnidadSOPAPO PARA WC MANGO MADERASOPAPO PARA W.C. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
47131608
ISOPO- CHASCON PARA EL BAÑO WC4UnidadISOPO- CHASCON PARA EL BAÑO WCCEPILLOS (CHASCONES) PARA LIMPIEZA DE W.C. $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
12181501
CERA DE 1 LITRO ROJA MARCA BRAVO-BLEM20LitroCERA DE 1 LITRO ROJA MARCA BRAVO-BLEMLITROS DE CERA PARA PISOS DE COLOR ROJA EN BOTELLAS DE 1 LITRO CADA UNA $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.100 $ 19.100
47131805
LIMPIA PISOS VIM DE 1 LITRO TRADICIONAL12LitroLIMPIA PISOS VIM DE 1 LITRO TRADICIONALLITROS DE VIM EN BOTELLAS DE 1 LITRO CADA UNA $ 1.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.384 $ 12.384
47131804
CLORO DE 1 LITRO MARCA OSO40LitroCLORO DE 1 LITRO MARCA OSOLITROS DE CLORO EN BOTELLAS DE 1 LITRO CADA UNA $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.080 $ 8.080
Total Neto $ 98.052
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.630
TOTAL OC $ 116.682


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.