Orden de Compra. Nº2429-563-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2429-457-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2429-563-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2429-457-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA - FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505, SEGUNDO PISO
Comuna Antofagasta
Impuesto 49627,43
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505, SEGUNDO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA CRISTIAN EDUARDO ARAVENA G
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA CRISTIAN EDUARDO ARAVENA G
R.U.T. 77.981.076-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA CRISTIAN EDUARDO ARAVENA G
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23131703
Discos de cabbing50UnidadDISCO DESBASTE FE. INOX. 4 1/2X1/4X7/8 NEXO  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
23131703
Discos de cabbing50UnidadDISCO CORTE FE. INOX. 4 1/2X1MMX7/8  $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.350 $ 35.350
27112801
Brocas20UnidadBROCA METAL 6MM  $ 1.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.820 $ 32.820
27112801
Brocas20UnidadBROCA METAL 8MM  $ 1.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.280 $ 25.280
27112801
Brocas20UnidadBROCA METAL 10MM  $ 2.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.980 $ 51.980
46182001
Máscaras o accesorios1UnidadMASCARA SOLDAR FOTOSENSIBLE PROF. CERT. SMART  $ 48.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.267 $ 48.267
Total Neto $ 261.197
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.627
TOTAL OC $ 310.824


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.