Orden de Compra. Nº
2429-563-SE12
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-21-L112
"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2429-563-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-04-2012
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-21-L112
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2429-21-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Abastecimiento.Finanzas
Razón Social
- - -
R.U.T.
69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. 7mo de Linea 3505 2ª PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
- - -
R.U.T.
69.020.300-6
Dirección de Facturación
AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
Comuna
Antofagasta
Impuesto
100849,91
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOC COMERCIAL Y FERRETERA ANDINO LTDA
Razón Social
SOCIEDAD FERRETERA ANDINO LIMITADA
R.U.T.
79.933.750-9
Sucursal
SOC COMERCIAL Y FERRETERA ANDINO LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos
4
Galón
UNIDADES DE ANTICORROSIVOS GRIS VERDOSO 4 LITROS
$ 8.910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.640
$ 35.640
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria
6
Unidad
UNIDADES DE DISCOS DE CORTE 7"
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.552
$ 6.552
23171509
Soldadura
4
Unidad
SOLDADURA 3-32 EQUIVALENTE A INDURA 6011
$ 3.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.612
$ 13.612
27112801
Brocas
2
Unidad
BROCAS PARA FIERRO 12MM
$ 7.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.960
$ 14.960
27112801
Brocas
50
Unidad
BROCAS DE FE DE 5/32"
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
11101712
Aleación ferrosa
1
Unidad
TIRAS TUBULAR 40-40 X 1.5MM
$ 8.843,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.843
$ 8.843
11101712
Aleación ferrosa
27
Unidad
TIRAS TUBULAR 50-50 X 1.5MM
$ 11.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 302.130
$ 302.130
11101712
Aleación ferrosa
2
Unidad
TIRAS DE PERFIL 50-50 X 2MM
$ 13.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.540
$ 27.540
11101712
Aleación ferrosa
6
Unidad
TIRAS DE FIERRO LISO 6 MM
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
31141802
Moldeados de inyección de reacción de goma
1
Unidad
RUEDA DE GOMA DE 3"
$ 1.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
31161620
Pernos de cabeza hexagonal
9
Unidad
PERNOS 4 1/2 X 3/8 CON TUERCA Y GOLILLA
$ 192,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.728
$ 1.728
31211904
Brochas
4
Unidad
UNIDADES DE BROCHAS DE 2"
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.368
$ 4.368
39121103
Paneles
18
Unidad
POMELES DE 1/2
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.804
$ 6.804
47131502
Paños de limpieza
2
kilogramo
KILO DE TRAPOS LIMPIEZA
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300
$ 1.300
30161701
Alfombrado
20
Metro Lineal
CUBREPISO COLOR AZUL 20 MTS LINEALES
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.000
$ 62.000
Total Neto
$ 530.789
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 100.850
TOTAL OC
$ 631.639
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.