Orden de Compra. Nº2429-563-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-21-L112"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2429-563-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-21-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2429-21-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas
Razón Social - - -
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505 2ª PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
Comuna Antofagasta
Impuesto 100849,91
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL Y FERRETERA ANDINO LTDA
Razón Social SOCIEDAD FERRETERA ANDINO LIMITADA
R.U.T. 79.933.750-9
Sucursal SOC COMERCIAL Y FERRETERA ANDINO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos4GalónUNIDADES DE ANTICORROSIVOS GRIS VERDOSO 4 LITROS  $ 8.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.640 $ 35.640
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria6UnidadUNIDADES DE DISCOS DE CORTE 7"  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.552
23171509
Soldadura4UnidadSOLDADURA 3-32 EQUIVALENTE A INDURA 6011  $ 3.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.612 $ 13.612
27112801
Brocas2UnidadBROCAS PARA FIERRO 12MM  $ 7.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.960
27112801
Brocas50UnidadBROCAS DE FE DE 5/32"  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
11101712
Aleación ferrosa1UnidadTIRAS TUBULAR 40-40 X 1.5MM  $ 8.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.843 $ 8.843
11101712
Aleación ferrosa27UnidadTIRAS TUBULAR 50-50 X 1.5MM  $ 11.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.130 $ 302.130
11101712
Aleación ferrosa2UnidadTIRAS DE PERFIL 50-50 X 2MM  $ 13.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.540 $ 27.540
11101712
Aleación ferrosa6UnidadTIRAS DE FIERRO LISO 6 MM  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
31141802
Moldeados de inyección de reacción de goma1UnidadRUEDA DE GOMA DE 3"  $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
31161620
Pernos de cabeza hexagonal9UnidadPERNOS 4 1/2 X 3/8 CON TUERCA Y GOLILLA  $ 192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.728 $ 1.728
31211904
Brochas4UnidadUNIDADES DE BROCHAS DE 2"  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.368
39121103
Paneles18UnidadPOMELES DE 1/2  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.804 $ 6.804
47131502
Paños de limpieza2kilogramoKILO DE TRAPOS LIMPIEZA  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
30161701
Alfombrado20Metro LinealCUBREPISO COLOR AZUL 20 MTS LINEALES  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000
Total Neto $ 530.789
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.850
TOTAL OC $ 631.639


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.