Orden de Compra. Nº2429-620-SE19 "MENSUALIDAD Y HORAS EXTRAS FEBRERO 2019"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2429-620-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2019
Nombre de la Orden de Compra MENSUALIDAD Y HORAS EXTRAS FEBRERO 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2429-104-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas
Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.003 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
Comuna Antofagasta
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor karla gee
Razón Social KARLA VANESSA GEE ARENAS
R.U.T. 13.421.409-0
Sucursal karla gee
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1UnidadServicio de arriendo de vehículo para transporte de personal de la I.M.A. Correspondiente a Mensualidad del mes de FEBRERO 2019, asignada a la Dirección de Inspección según Decreto Alcaldicio 1719/2016.- y 116/2017. de la Camioneta P.P.U. JJYS-10.  $ 1.520.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520.915 $ 1.520.915
78111808
Arriendo de vehículos55HoraServicio de arriendo de vehículo para transporte de personal de la I.M.A. Correspondiente a Horas Extras del mes de FEBRERO 2019, asignada a la Dirección de Inspección según Decreto Alcaldicio 1719/2016.- y 116/2017. de la Camioneta P.P.U. JJYS-10, realizó 55 Horas Extras.  $ 8.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.380 $ 490.380
Total Neto $ 2.011.295
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.011.295

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.