Orden de Compra. Nº2429-723-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2429-579-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2429-723-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2429-579-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA - FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
Comuna Antofagasta
Impuesto 411900,05
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IFRIT SPA
Razón Social IFRIT COMERCIAL SPA
R.U.T. 77.569.135-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IFRIT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura70UnidadPINTURA ANTICORROSIVO VERDE GALON   $ 17.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.231.160 $ 1.231.160
21101513
Discos10UnidadDISCO DE CORTE 14 PULGADAS  $ 4.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.570 $ 45.570
21101513
Discos15UnidadDISCO DE CORTE 9 PULGADAS  $ 2.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.075 $ 30.075
86131502
Pintura10UnidadPINTURA ESMALTE SINTETICO ALTO TRAFICO AMARILLO GALON  $ 39.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.580 $ 393.580
31211904
Brochas100UnidadBROCHAS 2 PULGADAS  $ 1.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.200 $ 117.200
23171529
La soldadura o el kit50UnidadSOLDADURA 6011 3/32 X KILOSOLDADURA 6011 3/32 X KILO $ 6.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.650 $ 338.650
21101513
Discos10UnidadDISCO CORTE 7 PULGADASDISCO CORTE 7 PULGADAS $ 1.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.660 $ 11.660
Total Neto $ 2.167.895
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 411.900
TOTAL OC $ 2.579.795


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.986.467-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.523.521-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 10.523.521-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 10.523.521-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 13.865.841-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.