Orden de Compra. Nº2429-892-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-59-LQ23 JUNIO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2429-892-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-59-LQ23 JUNIO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2429-59-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA - FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.11.003 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505, SEGUNDO PISO
Comuna 11
Impuesto 8,17
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505, SEGUNDO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GTD Teleductos
Razón Social GTD TELEDUCTOS S.A
R.U.T. 88.983.600-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GTD Teleductos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222501
Equipo de seguridad de red de firewall1Unidad no definidaValor mensual correspondiente al servicio de mantención, actualización y soporte técnico del hardware y software, de 43 UF más IVA. Etapa 2: Servicio mensual mantención Mensualidad Junio 2024Adquisición, Instalación, Configuración, servicio de mantención, actualización y Soporte técnico de una plataforma de Firewall, para la IMA, 2023-2028. Decreto N°1864/2023 UF 43,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 43,0000 UF 43,0000
Total Neto UF 43,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 8,1700
TOTAL OC UF 51,1700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.