Orden de Compra. Nº
2429-902-SE23
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-59-LQ23 OCTUBRE 2023
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2429-902-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-59-LQ23 OCTUBRE 2023
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2429-59-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA - FINANZAS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T.
69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.11.003 y 29.06.002 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Unidad de Fomento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T.
69.020.300-6
Dirección de Facturación
AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505, SEGUNDO PISO
Comuna
Antofagasta
Impuesto
69,00192
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505, SEGUNDO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GTD Teleductos
Razón Social
GTD TELEDUCTOS S.A
R.U.T.
88.983.600-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
GTD Teleductos
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43222501
Equipo de seguridad de red de firewall
1
Unidad no definida
Valor mensual correspondiente al servicio de mantención, actualización y soporte técnico del hardware y software, de 43 UF más IVA. Etapa 2: Servicio mensual mantención Mensualidad Octubre 2023 Fuente financiamiento 22.11.003
Adquisición, Instalación, Configuración, servicio de mantención, actualización y Soporte técnico de una plataforma de Firewall, para la IMA, 2023-2028.
UF 43,00
UF 0,00
UF 0,00
UF 43,0000
UF 43,0000
43222501
Equipo de seguridad de red de firewall
1
Unidad
Valor de equipos de seguridad red de firewall 320 UF más IVA Etapa 1: Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha es de 381 UF. Euipo Cortafuegos y Analyzer. Primer y único pago por la etapa 1. Fuente financiamiento 29.06.002
Adquisición, Instalación, Configuración, servicio de mantención, actualización y Soporte técnico de una plataforma de Firewall, para la IMA, 2023-2028.
UF 320,17
UF 0,00
UF 0,00
UF 320,1680
UF 320,1680
Total Neto
UF 363,1680
Descuento
UF 0,0000
Cargos
UF 0,0000
IVA
19
%
UF 69,0019
TOTAL OC
UF 432,1699
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.