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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2429-948-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-05-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Radios TV Abril - Mayo 15 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2429-112-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Abastecimiento.Finanzas |
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Razón Social |
- - -
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R.U.T. |
69.020.300-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
- - -
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R.U.T. |
69.020.300-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
4454223,49697 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Carmen Gloria |
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Razón Social |
PRODUCTORA ARTISTICA CAFEINA SPA
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R.U.T. |
76.239.379-4 |
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Sucursal |
Carmen Gloria |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83121701
| Servicios relacionados con la televisión | 1 | Unidad | PAGO CORRESPONDIENTE AL Servicio que comprende el periodo entre EL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2015, DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIO N° 1686/2013 EX., DE FECHA 11/12/2013 QUE APRUEBA EL CONTRATO. | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE PRODUCCION, EMISION DE PROGRAMA Y SPOT TELEVISIVO Y RADIAL MUNICIPAL, PERIODO 2013 - 2016 SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION, por el servicio comprendido entre el 16 de Abril 2015 al 15 Mayo 2015.
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$ 22.268.908,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.268.908
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$ 22.268.908
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Total Neto
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$ 22.268.908
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 1.174.374
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IVA 19 %
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$ 4.454.223
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$ 27.897.505
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.