Orden de Compra. Nº2430-114-AG26 "ADQUISICIONES DE ALIMENTOS PARA COLACIONES, PROGRAMA CASA DE LA DIVERSIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2430-114-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIONES DE ALIMENTOS PARA COLACIONES, PROGRAMA CASA DE LA DIVERSIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_ANTOFAGASTA Gestion.Secoplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
Comuna Antofagasta
Impuesto 136800
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINAR LA ENTREGA CON CAROLA GONZALEZ AL FONO 552 887730 - CELULAR: 966893189 , CORREO: casa.diversidad@imantof.cl, DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1869, ANTOFAGASTACOORDINAR LA ENTREGA CON CAROLA GONZALEZ AL FONO 552 887730 - CELULAR: 966893189 , CORREO: casa.diversidad@imantof.cl, DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1869, ANTOFAGASTA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Todo Congelado San Lorenzo E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA LEONEL ASCUETA E.I.R.L.
R.U.T. 77.010.987-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Todo Congelado San Lorenzo E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192109
Papas fritas o galletas tostadas1GlobalSE ADJUNTA DETALLE CON REQUERIMIENTO, SE ADJUDICARA LA EMPRESA QUE CUMPLA CON TODOS LOS ITEMS SOLICITADOS. TODOS LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DEBERÁN CONTAR CON UNA FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 6 MESES A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN.   $ 720.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
Total Neto $ 720.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.800
TOTAL OC $ 856.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.