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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2430-134-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DISEÑO CALZADAS, ESCALERAS, MUROS Y/O VEREDAS PARA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2430-3-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_ANTOFAGASTA Gestion.Secoplan |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
69.020.300-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
69.020.300-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 3°PISO SECOPLAN |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
10260000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 3°PISO SECOPLAN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jaime Castillo Brevis |
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Razón Social |
JAIME ANDRÉS CASTILLO BREVIS
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R.U.T. |
12.537.056-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Jaime Castillo Brevis |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111614
| Servicios temporales de ingeniería | 1 | Unidad no definida | | ESTADO DE PAGO N° 1 |
$ 54.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.000.000
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$ 54.000.000
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Total Neto
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$ 54.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.260.000
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$ 64.260.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.