Orden de Compra. Nº2430-170-AG26 "ADQUISICION DE BOTELLA Y VISERA DE POLIPROPILENO, PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2430-170-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE BOTELLA Y VISERA DE POLIPROPILENO, PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_ANTOFAGASTA Gestion.Secoplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.07.002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
Comuna Antofagasta
Impuesto 521360
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINAR LA ENTREGA CON CAROL ARAYA, FONO: 552 887490 ; 998113154 , CORREO: carol.arayar@imantof.clCOORDINAR LA ENTREGA CON CAROL ARAYA, FONO: 552 887490 ; 998113154 , CORREO: carol.arayar@imantof.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Merchangifts
Razón Social MERCHANGIFTS SPA
R.U.T. 77.569.515-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Merchangifts
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24122002
Botellas de plástico800UnidadBOTELLA DE POLIPROPILENO, LIBRE DE BPH CON BOQUILLA VERTEDORA DEPORTIVA CON UN AGARRE EN LA TAPA. CAPACIDAD: 650 ML. COLOR AZUL Y LOGO IMPRESO EN UNO DE SUS LADOS. SE ADJUNTA DETALLE CON REQUERIMIENTO.  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.352.000 $ 1.352.000
49221510
Gorras deportivas800UnidadVISERA DE POLIESTER COLOR AZUL CON CIERRE AJUSTABLE DE VELCRO Y LATERALES ACOLCHADOS CON PANELES DE REDECILLA PARA EL SUDOR Y LOGO IMPRESO EN UN LATERAL. SE ADJUNTA DETALLE CON REQUERIMIENTO.  $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.392.000 $ 1.392.000
Total Neto $ 2.744.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 521.360
TOTAL OC $ 3.265.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.