Orden de Compra. Nº2430-180-AG26 "ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PLASTICO POLITILENO DE 0.2 MM X 2 MTS, PARA EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIALIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2430-180-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PLASTICO POLITILENO DE 0.2 MM X 2 MTS, PARA EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIALIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_ANTOFAGASTA Gestion.Secoplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007 del sistema Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
Comuna Antofagasta
Impuesto 685425
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINAR LA ENTREGA CON ROSA REYES AL FONO 552 887103 - 994526181, CORREO: rosa.reyesg@imantof.cl, DIRECCION: AV. HUAMACHUCO # 8147, ANTOFAGASTACOORDINAR LA ENTREGA CON ROSA REYES  AL FONO 552 887103 - 994526181, CORREO: rosa.reyesg@imantof.cl, DIRECCION: AV. HUAMACHUCO # 8147, ANTOFAGASTA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria maxpro
Razón Social COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA
R.U.T. 78.268.541-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ferreteria maxpro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13102011
Nylon - Poliamida (PA)3700Metro LinealADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PLASTICO POLITILENO COLOR NEGRO, 0,2 MM (ESPESOR) X 2 METROS DE ANCHO Y SE ABRE A 4 METROS (MANGAS). LA ENTREGA DEBE SER REALIZADA EN AV. HUAMACHUCO # 8147, ANTOFAGASTA  $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.607.500 $ 3.607.500
Total Neto $ 3.607.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 685.425
TOTAL OC $ 4.292.925


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.637.310-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.