Orden de Compra. Nº2430-271-SE25 "MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR LAS ALMEJAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2430-271-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2025
Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR LAS ALMEJAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2430-77-R124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_ANTOFAGASTA Gestion.Secoplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2430-271-se25 del sistema Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 3°PISO SECOPLAN
Comuna Antofagasta
Impuesto 149528107,98
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 3°PISO SECOPLAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAC Servicios a la Minería
Razón Social MILTON SALVADOR ASTUDILLO CAPETILLO
R.U.T. 8.099.175-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAC Servicios a la Minería
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad no definidaESTADO DE PAGO N°9CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N°9 $ 786.990.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 786.990.042 $ 786.990.042
Total Neto $ 786.990.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.528.108
TOTAL OC $ 936.518.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.