Orden de Compra. Nº2430-348-SE14 "TRATO DIRECTO SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2430-348-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-12-2014
Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_ANTOFAGASTA Gestion.Secoplan
Razón Social - - -
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
Comuna Antofagasta
Impuesto 8937422,445
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ElcominIndustrial
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL ELISA DEL CARMEN GODOY ROJA
R.U.T. 76.419.710-0
Sucursal ElcominIndustrial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111603
Alumbrado público1Unidad no definida   $ 47.039.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.039.066 $ 47.039.066
Total Neto $ 47.039.066
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.937.422
TOTAL OC $ 55.976.488


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.