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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2430-357-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
04-10-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2430-29-LP10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_ANTOFAGASTA Gestion.Secoplan |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
69.020.300-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. 7mo de Linea 3505 2ª PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
69.020.300-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
5743729,83 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ElcominIndustrial |
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Razón Social |
INDUSTRIAL Y COMERCIAL ELISA DEL CARMEN GODOY ROJA
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R.U.T. |
76.419.710-0 |
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Sucursal |
ElcominIndustrial |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Alumbrado público | 1 | Unidad no definida | | PAGO MES DE JUlIO 211 |
$ 30.230.157,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.230.157
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$ 30.230.157
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Total Neto
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$ 30.230.157
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.743.730
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$ 35.973.887
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.