Orden de Compra. Nº2432-1031-AG24 "dideco- oficina de la discapacidad- solicitud de compra 975- margarita poblete-de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-1042-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2432-1031-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2024
Nombre de la Orden de Compra dideco- oficina de la discapacidad- solicitud de compra 975- margarita poblete-de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-1042-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado se adjunta cdp del sistema cas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
Comuna Estación Central
Impuesto 76351,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cuak
Razón Social AGENCIA CUAK SPA
R.U.T. 76.474.979-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cuak
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121524
Bolígrafos de gel350Unidad IMPLEMENTOS PARA EL TRABAJO- MARGARITA POBLETE-SOLICITUD DE COMPRA 976- SE ADJUNTA DOCUMENTO   $ 348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.800 $ 121.800
24111501
Bolsas de lona90Unidad IMPLEMENTOS PARA EL TRABAJO- MARGARITA POBLETE-SOLICITUD DE COMPRA 976- SE ADJUNTA DOCUMENTO   $ 1.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.040 $ 131.040
60101722
Libretas de notas90Unidad IMPLEMENTOS PARA EL TRABAJO- MARGARITA POBLETE-SOLICITUD DE COMPRA 976- SE ADJUNTA DOCUMENTO   $ 1.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.010 $ 143.010
Total Neto $ 395.850
Descuento $ 0
Cargos $ 6.000
IVA  19  % $ 76.352
TOTAL OC $ 478.202


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.474.979-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.