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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2432-1100-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC.978 - Impresos Offset - Comunicaciones DESDE 2432-131-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2432-131-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
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R.U.T. |
69.254.300-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
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R.U.T. |
69.254.300-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
886350 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ATG |
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Razón Social |
ALERCE TALLERES GRAFICOS S A
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R.U.T. |
96.539.820-1 |
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Estado de habilidad
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cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ATG |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1 | Unidad | Diversos impresos offset según TDR adjunto | LICITACIÓN SERVICIOS DE IMPRESIÓN OFFSET:
-20.000 DIPTICOS
-40.000 VOLANTES
-25.000 MAGNETICOS
-10.000 CARPETAS |
$ 4.665.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.665.000
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$ 4.665.000
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Total Neto
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$ 4.665.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 886.350
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$ 5.551.350
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.