|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2432-1393-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SISTEMAS - TONER 85A -SOL.MAT.S33 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
|
|
R.U.T. |
69.254.300-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
|
|
R.U.T. |
69.254.300-9 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
|
Comuna |
Estación Central
|
|
Impuesto |
113,43 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COINSA |
|
Razón Social |
COMPUTACION E INGENIERIA S A
|
|
R.U.T. |
96.693.120-5 |
|
Sucursal |
COINSA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103 2239-5-lp14
| Tóner | 10 | | (1164685) TONER HP 85A NEGRO UNIDAD 1190772 | (1164685) TONER HP 85A NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 60,00
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 600,00
|
US$ 600,00
|
|
|
Total Neto
|
US$ 600,00
|
|
Descuento
|
US$ 3,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 113,43
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 710,43
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.