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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2432-1454-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EDUCACIÓN - TONER D20 - SOL. DE MATERIALES 555 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
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R.U.T. |
69.254.300-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'higgins N°3920 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
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R.U.T. |
69.254.300-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
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Comuna |
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Impuesto |
52,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Technosystems Chile Ltda. |
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Razón Social |
COMERCIAL TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA
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R.U.T. |
96.678.350-8 |
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Sucursal |
Technosystems Chile Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103 2239-5-LP14
| Tóner | 10 | | (1291410 )TONER LANIER CARTRIDGE MP401/SP4520 DN UNIDAD 1317323 | (1291410) TONER LANIER CARTRIDGE MP401/SP4520 DN UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 27,95
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 279,50
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US$ 279,50
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Total Neto
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US$ 279,50
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Descuento
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US$ 1,40
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 52,84
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 330,94
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.