Orden de Compra. Nº2432-1480-CM19 "EDUCACIÓN - MATERIALES DE ENSEÑANZA E36 - SOL. DE MATERIALES 556"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2432-1480-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2019
Nombre de la Orden de Compra EDUCACIÓN - MATERIALES DE ENSEÑANZA E36 - SOL. DE MATERIALES 556
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins N°3920
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Facturación Transit N°661
Comuna Estación Central
Impuesto 36839
Dirección de Envío de la Factura Transit N°661
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MyGroup
Razón Social ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA
R.U.T. 76.201.267-7
Sucursal MyGroup
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45101702
2239-4-LP14
Guillotinas de imprenta1 (1225166 )GUILLOTINA BÁSICA OFFILINE A4 PLASTICO 33,5 CM UNIDAD 1251186(1225166) GUILLOTINA BÁSICA OFFILINE A4 PLASTICO 33,5 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo20 (1006387 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654-5UC CUBO COLORES ULTRA 500HJS. UNIDAD 1024387(1006387) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654-5UC CUBO COLORES ULTRA 500HJS. UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
44121618
2239-4-LP14
Tijeras100 (1110476 )TIJERAS FULTONS ESCOLAR PUNTA REDONDA 13 CM UNIDAD 1130476(1110476) TIJERAS FULTONS ESCOLAR PUNTA REDONDA 13 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.100 $ 25.100
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel50 (1007624 )CLIPS TORRE Nº1 PUNTA REDONDA 100 UNIDADES 1025624(1007624) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA REDONDA 100 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.550 $ 7.550
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector10 (1233680 )CORRECTOR PROARTE LAPIZ 7 ML PUNTA METALICA UNIDAD 1259755(1233680) CORRECTOR PROARTE LAPIZ 7 ML PUNTA METALICA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.490 $ 4.490
12171703
2239-4-LP14
Tintas1 (1007163 )TINTA TRODAT 28 ML TAMPÓN 7011 NEGRO UNIDAD 1025163(1007163) TINTA TRODAT 28 ML TAMPÓN 7011 NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.333 $ 1.333
53141501
2239-4-LP14
Alfileres rectos5 (1108987 )CHINCHES JM IMPORT PUSH PINS COLOR CAJA 50 ARTICULOS UNIDAD 1128987(1108987) CHINCHES JM IMPORT PUSH PINS COLOR CAJA 50 ARTICULOS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.785 $ 1.785
46171506
2239-4-LP14
Cajas fuertes10 (1570054 )CAJA DE ARCHIVO OFFICE NUOVO REVISTERO MULTIORDEN MODELO LINEAS UNIDAD 1571954(1570054) CAJA DE ARCHIVO OFFICE NUOVO REVISTERO MULTIORDEN MODELO LINEAS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.420 $ 11.420
44122010
2239-4-LP14
Divisores10 (1569251 )SEPARADOR FOSKA PLASTICO 12 DIVISIONES A4 UNIDAD 1571134(1569251) SEPARADOR FOSKA PLASTICO 12 DIVISIONES A4 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.670 $ 13.670
Total Neto $ 195.848
Descuento $ 1.958
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.839
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 230.729


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.