Orden de Compra. Nº2432-1600-AG24 "ANTIVIRUS - SEGURIDAD PUBLICA - OFICINA DE LA NIÑEZ - SOLICITUD - 1492-l: 2432-1567-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2432-1600-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ANTIVIRUS - SEGURIDAD PUBLICA - OFICINA DE LA NIÑEZ - SOLICITUD - 1492-l: 2432-1567-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
Comuna Estación Central
Impuesto 20485,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diego & Sofia spa
Razón Social DSF SPA
R.U.T. 77.445.973-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Diego & Sofia spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43232802
Software de mejora de sistemas operativos de redes18UnidadANTIVIRUS - TALES COMO PROCESADORES DE TEXTOS, PLANILLA ELECTRONICAS, BASE DE DATOS, OTRAS (ASI COMO TAMBIEN EL DESARROLLO DE APLICACIONES COMPUTACIONALES , COMO ES UNA PAGINA WEB  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.820 $ 107.820
Total Neto $ 107.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.486
TOTAL OC $ 128.306


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.445.973-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.052.765-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.754.305-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.