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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2432-1600-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ANTIVIRUS - SEGURIDAD PUBLICA - OFICINA DE LA NIÑEZ - SOLICITUD - 1492-l: 2432-1567-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
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R.U.T. |
69.254.300-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
20485,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Diego & Sofia spa |
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Razón Social |
DSF SPA
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R.U.T. |
77.445.973-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Diego & Sofia spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43232802
| Software de mejora de sistemas operativos de redes | 18 | Unidad | ANTIVIRUS - TALES COMO PROCESADORES DE TEXTOS, PLANILLA ELECTRONICAS, BASE DE DATOS, OTRAS (ASI COMO TAMBIEN EL DESARROLLO DE APLICACIONES COMPUTACIONALES , COMO ES UNA PAGINA WEB | |
$ 5.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 107.820
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$ 107.820
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Total Neto
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$ 107.820
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.486
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$ 128.306
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.