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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2432-1809-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JUNJI - ULA ULA ROBERT KENNEDY - SOL. DE MATERIALES 782 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
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R.U.T. |
69.254.300-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higins N°3920 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
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R.U.T. |
69.254.300-9 |
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Dirección de Facturación |
. |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
3217 |
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Dirección de Envío de la Factura |
. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
todoaudio |
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Razón Social |
IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO
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R.U.T. |
15.435.420-4 |
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Sucursal |
todoaudio |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49211800 2239-17-lp14
| | 4 | | (1362383 )IMPLEMENTOS PARA EDUCACIÓN FÍSICA BOOKSTILL ULA-ULA ARMABLE A08U UNIDAD 1388882 | (1362383) IMPLEMENTOS PARA EDUCACIÓN FÍSICA BOOKSTILL ULA-ULA ARMABLE A08U UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 4.275,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.100
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$ 17.100
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Total Neto
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$ 17.100
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Descuento
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$ 171
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.217
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 20.146
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.