|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2432-333-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SOL279-SEGURIDAD-TINTAS PROG. BUEN TRATO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-376-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
|
|
R.U.T. |
69.254.300-9 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
|
Comuna |
Estación Central
|
|
Impuesto |
36480 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Websuministros Ltda |
|
Razón Social |
PRODUCTOS & SERVICIOS WEBSUMINISTROS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.148.696-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Websuministros Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Global | TINTAS PARA IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL. ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES EN ARCHIVO ADJUNTO. | |
$ 192.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 192.000
|
$ 192.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 192.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 36.480
|
|
$ 228.480
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.