Orden de Compra. Nº2432-481-SE12 "EDUCACION - ART. ASEO TALLER ESC.A71 -SOL.MAT.E251////ORDEN DE COMPRA DESDE 2432-226-L112"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2432-481-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2012
Nombre de la Orden de Compra EDUCACION - ART. ASEO TALLER ESC.A71 -SOL.MAT.E251////ORDEN DE COMPRA DESDE 2432-226-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2432-226-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
Comuna Estación Central
Impuesto 50785,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maximiliano Antonio Cañón Román
Razón Social MAXIMILIANO ANTONIO CANON ROMAN
R.U.T. 4.218.011-4
Sucursal Maximiliano Antonio Cañón Román
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadLITROS DE LIMPIADOR EN CREMA DE PREFERENCIA CIF  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
47121812
Raspadores de limpieza30UnidadVIRUTILLAS DE OLLA GRUESA  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
47121812
Raspadores de limpieza30UnidadVIRUTILLAS DE OLLA FINA  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo20UnidadLAMPASOS (CONSULTAS SRA. VERONICA OSSES, 7764242)  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo9UnidadMOPAS PEQUEÑAS  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.350 $ 10.350
47131502
Paños de limpieza24UnidadPAÑOS MULTIUSO ABSORBENTE DE PREFERENCIA SPONTEX  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.280
47131618
Mopas húmedas12UnidadTRAPEROS  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción20LitroLITROS DE JABON LIQUIDO DE GLICERINA  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
47131810
Productos para lavar platos20LitroLITROS DE LAVALOZAS DE PREFERENCIA DOWN  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
12141901
Cloro Cl30LitroLITROS DE CLORO  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
47121802
Removedores10LitroLITROS DE DESENGRASANTE DE PREFERENCIA MR. MUSCULO  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
47121701
Bolsas de basura30PaquetePQTES. BOLSAS DE BASURA 120X80  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
47121701
Bolsas de basura20PaquetePQTE. BOLSAS DE BASURA 70X90  $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
47121701
Bolsas de basura20PaquetePQTES. BOLSAS DE BASURA 50X70  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables6ParPARES DE GUANTES DE GOMA TALLA MEDIANA (AMARILLO)  $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490 $ 2.490
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables6ParPARES DE GUANTES DE GOMA TALLA GRANDE (AMARILLA)  $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490 $ 2.490
Total Neto $ 267.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.785
TOTAL OC $ 318.075


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.