Orden de Compra. Nº2432-724-SE15 "EDUCACIÓN - PISO DE SEGURIDAD ESC. D-261 ////ORDEN DE COMPRA DESDE 2432-90-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2432-724-SE15
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 06-11-2015
Nombre de la Orden de Compra EDUCACIÓN - PISO DE SEGURIDAD ESC. D-261 ////ORDEN DE COMPRA DESDE 2432-90-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas error en imputacion de iva
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2432-90-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
Comuna Estación Central
Impuesto 470468,88
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos
Razón Social Estructuras Deportivas Carlos Madrid E.I.R.L.
R.U.T. 76.538.022-7
Sucursal Carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161705
Suelos de caucho1UnidadPiso de seguridad. Superficie de caucho continuo "Soft & Safe". Instalación en área de 72 mt cuadrados. Nivelación y compactación de terreno si así se requiere. Formas y figuras a elección del comprador. (Ver aclaracion de presupuesto en anexos)La validez de la oferta tiene una duración de 10 dias. el trabajo se realizara 11 a 20 dias posterior a la aceptación de orden de compra no es posible antes debido a alta demanda de producto. Esta oferta se realiza con el compromiso de realizar un report $ 2.476.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.476.152 $ 2.476.152
Total Neto $ 2.476.152
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 470.469
TOTAL OC $ 2.946.621


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.