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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2433-101-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
08-05-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PRODUCCION TECNICA CELEBRACION MADRES DE LA COMUNA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
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R.U.T. |
69.254.300-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
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R.U.T. |
69.254.300-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
367226,87 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
D+D PRODUCCIONES |
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Razón Social |
PATRICIO HERNAN DIAZ GUARDIA
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R.U.T. |
14.141.873-4 |
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Sucursal |
D+D PRODUCCIONES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad no definida | PRODUCCION TECNICA PARA SHOW ARTISTICO LA NOCHE | |
$ 1.932.773,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.932.773
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$ 1.932.773
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Total Neto
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$ 1.932.773
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 367.227
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$ 2.300.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.