Orden de Compra. Nº2433-187-SE10 "MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA JUNJI VTF JARDIN INFANTIL LICEO 70 ORDEN DE COMPRA DESDE 2433-157-R110"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2433-187-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA JUNJI VTF JARDIN INFANTIL LICEO 70 ORDEN DE COMPRA DESDE 2433-157-R110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2433-157-R110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
Comuna Estación Central
Impuesto 11816,48
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DETALLES

DEPARTAMENTO JUNJI

FONO: 377 34 51

CONTACTO: SRA. ROXANA ORTEGA

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL OPTIMA
Razón Social COMERCIAL OPTIMA LIMITADA
R.U.T. 76.858.980-1
Sucursal COMERCIAL OPTIMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121628
Dispensadores o receptáculo de grapas1Unidadporta clips  $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259 $ 259
44121618
Tijeras1Unidadtijeras grandes metálicas  $ 474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474 $ 474
44122002
Protectores de hojas100UnidadFundas plásticas tamaño oficio  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
44122019
Cajas de archivo o accesorios30UnidadCaja archivo, revistero cartón amarillo oficio ancho.  $ 1.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.660 $ 33.660
44122019
Cajas de archivo o accesorios15UnidadCaja archivo doble estándar oficio  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850
44122103
Corchetes1UnidadCajas de corchetes  $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293 $ 293
44122105
Clips para carpetas o abrazaderas2UnidadCajas de accoclip, metálicos  $ 694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.388 $ 1.388
60105704
Barras de pegamento libres de ácido2Unidadstic-fix (Pritt) grandes  $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 808 $ 808
60121502
Rotuladores de base disolvente5Unidadplumones permanentes negro  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.220 $ 1.220
60121502
Rotuladores de base disolvente5Unidadplumones permanentes azul  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.220 $ 1.220
60121502
Rotuladores de base disolvente5Unidadplumones permanentes rojo  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.220 $ 1.220
60121502
Rotuladores de base disolvente5Unidadplumones permanentes verde  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.220 $ 1.220
60121503
Rotuladores lavables2Unidadplumones pizarra negro  $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770 $ 770
60121503
Rotuladores lavables2Unidadplumones pizarra azul  $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770 $ 770
60121503
Rotuladores lavables2Unidadplumones pizarra rojo  $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770 $ 770
60121503
Rotuladores lavables2Unidadplumones pizarra verde  $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770 $ 770
Total Neto $ 62.192
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.816
TOTAL OC $ 74.008


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.