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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2433-352-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-08-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA CELEBRACION A NIÑOS DE LA COMUNA ORDEN DE COMPRA DESDE 2433-91-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2433-91-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL
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R.U.T. |
69.254.300-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL
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R.U.T. |
69.254.300-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
233168 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
el circo de chuby |
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Razón Social |
CRISTINA DE LOURDES CORDOVA SANCHEZ
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R.U.T. |
12.778.280-6 |
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Sucursal |
el circo de chuby |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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48101532
| Máquinas de algodones de azúcar de uso comercial o accesorios | 3068 | Unidad | ALGODONES DE AZUCAR EN VASO DE 500 CC, ESTOS DEBERAN SER DISTRIBUIDOS A TRAVES DE 4 CARROS ALGODONERO EL QUE CADA CARRO DEBERA REPARTIR 700 UNIDADES DE ALGODONES EN 4 PUNTOS DIFERENTES DE LA COMUNA.
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$ 400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.227.200
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$ 1.227.200
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Total Neto
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$ 1.227.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 233.168
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$ 1.460.368
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.