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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2433-46-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-03-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VIDEO FINAL DEL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO VILLA PADRES CARMELITOS DESDE 2433-39-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2433-39-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL
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R.U.T. |
69.254.300-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL
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R.U.T. |
69.254.300-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
60800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Factura | ENTREGAR FACTURA A DANIELA GOMEZ
DEPARTAMENTO DIDECO
MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL
FONO: 677 35 86 |
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Proveedor |
MUEBLESGENESIS |
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Razón Social |
ELIAZAR JESUS CRUZ SEGUIN
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R.U.T. |
7.394.838-k |
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Sucursal |
MUEBLESGENESIS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90131602
| Videos | 1 | Unidad | VIDEO | |
$ 320.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 320.000
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$ 320.000
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Total Neto
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$ 320.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.800
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$ 380.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.