Orden de Compra. Nº2433-685-CM16 "Material fungible"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2433-685-CM16
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 30-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Material fungible
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
Comuna Estación Central
Impuesto 13779,6417
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111905
2239-4-LP14
Pizarras para plumón y accesorios1 (1006768) PIZARRA BISILQUE CORCHO 45 X 60 UNIDAD 1024768(1006768) PIZARRA BISILQUE CORCHO 45 X 60 UNIDAD; Código: P424436;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.505 $ 8.505
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores38 (1008151) LÁPIZ PILOT FRIXION BALL 0.7 MM AZUL UNIDAD 1026151(1008151) LÁPIZ PILOT FRIXION BALL 0.7 MM AZUL UNIDAD; Código: U379626;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.752 $ 64.752
Total Neto $ 73.257
Descuento $ 733
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.780
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 86.304


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.