|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2434-11078-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
31-12-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantención Aire Acondicionado |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION |
|
Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL
|
|
R.U.T. |
69.254.300-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL
|
|
R.U.T. |
69.254.300-9 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
|
Comuna |
Estación Central
|
|
Impuesto |
17632 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SERVICIOS DE MANTENCION Y CLIMATIZACION LIMITADA |
|
Razón Social |
SERVICIOS DE MANTENCION Y CLIMATIZACION LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.744.540-3 |
|
Sucursal |
SERVICIOS DE MANTENCION Y CLIMATIZACION LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparació | 1 | Unidad no definida | | |
$ 92.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 92.800
|
$ 92.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 92.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.632
|
|
$ 110.432
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.