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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2434-157-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-06-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mat Ampliación Sede CD Apostol Santiago |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación privada
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Proveniente de Licitación
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2434-23-CO14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
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R.U.T. |
69.254.300-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
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R.U.T. |
69.254.300-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
29792 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Homologación material y lugar de despacho | Perfil metalcom tipo U de 2 x 5 x 0.85 x 6mts. Materiales
a despachar en bodega municipal ubicada en Vista hermosa nº 91 |
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Proveedor |
Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" |
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Razón Social |
LIA RAQUEL GRANT CORTES
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R.U.T. |
8.112.942-8 |
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Sucursal |
Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30102304
| Perfiles de acero | 16 | Unidad | | Perfil metalcom tipo U de 2x5x0.85x6mts |
$ 9.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 156.800
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$ 156.800
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Total Neto
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$ 156.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.792
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$ 186.592
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.