Orden de Compra. Nº2434-16-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2434-9-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2434-16-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2434-9-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2434-9-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
Comuna Estación Central
Impuesto 41883237,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-04-2024
TítuloDescripción
Plazos y lugar de entregaLos plazos de entrega son los ofertados por el adjudicatario. El lugar de entrega se detalla en bases y especificaciones de licitación.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresas DMG S.A.
Razón Social EMPRESAS DMG SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 96.803.690-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Empresas DMG S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores1GlobalAdquisición de 8.758 sets de útiles escolares. Adquisición de 8.758 sets de útiles escolares - Valor NETO ofertado $ 220.438.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.438.090 $ 220.438.090
Total Neto $ 220.438.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.883.237
TOTAL OC $ 262.321.327


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.