Orden de Compra. Nº2434-22-SE12 "REPARACION BOMBAS DE AGUA ESCUELA D-20"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2434-22-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-04-2012
Nombre de la Orden de Compra REPARACION BOMBAS DE AGUA ESCUELA D-20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
Comuna Estación Central
Impuesto 78999,7637
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTIMA INDUSTRIAL
Razón Social OPTIMA INDUSTRIAL LIMITADA
R.U.T. 76.354.250-5
Sucursal OPTIMA INDUSTRIAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151510
Bombas de agua1Unidad no definida   $ 415.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.788 $ 415.788
Total Neto $ 415.788
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.000
TOTAL OC $ 494.788


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.